美國這五大銷售稅大坑,你中過幾個?
無論體量大小,跨境賣家較 常接觸的,大概就是銷售稅了。
盡管平臺的代扣代繳,可以讓賣家減少在這方面的時間和精力支出;
但對獨立站賣家來說,銷售稅帶來的麻煩會更多。
實際操作過程中,賣家犯的銷售稅錯誤五花八門,但都主要集中在以下五個方面。
第一個誤區:
“不注冊銷售稅號就開收”
根據規定,當企業銷往某個州的金額或訂單數量,高于某個州規定的閾值,或是存在雇傭員工、租賃辦公室等情況,都需要提前在該州注冊銷售稅號(Sales permit),用于征收銷售稅款。
如果沒注冊銷售稅號、就提前向消費者開征銷售稅款,州政府將會在銷售稅款的基礎上,向賣家征收相應的罰款和利息。
對于亞馬遜之類的賣家來說,基本無需擔心這個問題;
但對于獨立站的賣家來說,較 好根據不同州的銷售情況,提前進行銷售稅的稅務規劃。
第二個誤區:
“我的產品無需納稅”
和國內不同,美國的每個州,某件商品或服務是否免稅,完全取決于州法律的規定。
所以,需要繳納銷售稅的產品和服務,在各州都各不相同。
像食品、服裝、數字商品、軟件或在線服務,在A州征稅、B州免稅的情況,也非常常見。
賣家在進行線上銷售的同時,較 好提前了解產生銷售的州的政策,避免沒收或多收稅款的情況。
第三個誤區:
“所有銷售平臺都能代扣代繳”
對跨境賣家來說,入駐亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等在線銷售平臺,是在美國進行銷售的較 快、較 便捷的方法。
一般來說,平臺會代表使用其平臺的賣家,收取和繳納銷售稅。
然而,不是所有的平臺都是“市場促進者”。
如果平臺不是市場促進者,則賣家有責任收取和繳納銷售稅。
例如,Shopify雖然是個銷售平臺,但它不是市場促進者。
在Shopify上進行銷售的賣家,需要自行注冊銷售稅號,并向顧客收取相應稅款。
需要額外留心的是,雖然亞馬遜之類的市場促進者,可以為賣家做到代扣代繳銷售稅款;
但是,像路易斯安那州等自治州,平臺無法進行代扣代繳,且不會有相應提醒,賣家仍要注意這類特殊情況下的稅務合規問題。
美國的五個自治州(Home Rule State)
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阿拉巴馬州 Alabama
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阿拉斯加州 Alaska
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亞利桑那州 Arizona
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科羅拉多州 Colorado
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路易斯安那州 Louisiana
第四個誤區:
“第三方服務不存在稅務風險”
使用第三方的服務,可能會給賣家帶來額外的銷售稅義務,增加銷售稅的復雜性。
大多數州規定,如果賣家在該州租用倉庫、用于儲存商品,即使沒有產生經濟關聯,也依舊需要在該州注冊并收取銷售稅。
以亞馬遜的FBA服務為例。
在亞馬遜的FBA計劃中,賣家可以將商品儲存在全美100多個地方,大多數州亞馬遜可以為賣家代扣代繳;
但如果賣家選擇儲存到自治州內,則亞馬遜無法為賣家代扣代繳。
此外,當賣家選擇第三方物流倉庫時,因為賣家在實際上擁有并控制庫存。
所以在稅務上,該倉庫不僅會產生銷售稅,還可能會產生所得稅。
第五個誤區:
“銷售稅申報截止日期為4月15日”
銷售稅不同于所得稅、財產稅等其他常見稅收,像4月15日這類的納稅截止日期,對銷售稅來說并沒有什么用處。
銷售稅申報表可以每年、每季度或每月提交。
具體的頻率和申報截止日期,取決于賣家的銷售額,以及公司注冊在哪個州。
如果不按時申報銷售稅,或是未足額繳納銷售稅款,將會產生罰金和滯納金。
為了避免錯過銷售稅的申報日期,以及正確計算銷售稅,較 好是向專業機構尋求幫助。
在出海落地北美的過程中,賣家普遍存在這幾個“老大難”問題——
作為亞馬遜的跨境賣家,亞馬遜代扣代繳了之后,賣家還需要做什么?
同時運營亞馬遜和獨立站,銷售稅該如何處理?
非美國公司也要交銷售稅嗎?該什么時候交?交多少?
美國的《消費者告知法案》,對美國電商賣家影響幾何?
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